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2016年上海市黃埔軍校同學會預算

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上海市黃埔軍校同學會主要職能
 
上海市黃埔軍校同學會是團結(jié)、聯(lián)絡海內(nèi)外黃埔軍校同學會為促進祖國統(tǒng)一服務的愛國群眾團體。主要職能包括:1.團結(jié)海內(nèi)外黃埔同學,調(diào)動他們在統(tǒng)一祖國、振興中華方面的積極性,發(fā)揮黃埔軍校同學會在統(tǒng)一祖國大業(yè)中的特殊作用。2.弘揚“愛國、革命”的黃埔精神,向海內(nèi)外黃埔軍校同學宣傳“和平統(tǒng)一、一國兩制”等黨的方針、政策,宣傳黃埔軍校愛國師生在各個歷史時期對國家民族的貢獻,及時向黨和政府反映黃埔軍校同學會會員的意見、建議和要求。3.負責聯(lián)絡臺港澳及海內(nèi)外黃埔同學會和組織,負責接待海內(nèi)外黃埔同學和來訪,為海內(nèi)外黃埔軍校同學來祖國大陸舉行各項交流活動、開展經(jīng)貿(mào)活動牽線搭橋,提供咨詢服務。4.保持與黃埔軍校同學會(總會)和兄弟省市黃埔軍校同學會的業(yè)務聯(lián)系,交流工作經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,改進服務方式。

 

2016年上海市黃埔軍校同學會預算編制說明
 
上海市黃埔軍校同學會部門預算是上海市黃埔軍校同學會的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位0家。2016年,上海市黃埔軍校同學會部門預算支出總額為362萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算362萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出273萬元;項目支出89萬元。一般公共預算撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“一般公共服務支出”科目337萬元,主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出,黃埔軍校同學會主題系列活動費、和平統(tǒng)一促進專項工作經(jīng)費等項目支出。
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目2萬元,主要用于歸口管理的行政單位離退休費用
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目13萬,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險等支出。
4.“住房保障支出”科目10萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
2016年部門財務收支預算總表
       
編制部門:上海市黃埔軍校同學會 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù)
一、財政撥款收入 3,620,000 一、一般公共服務支出 3,372,960
1.一般公共預算資金 3,620,000 二、社會保障和就業(yè)支出 16,400
2.政府性基金   三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 132,240
二、事業(yè)收入   四、住房保障支出 98,400
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入      
四、其他收入      
收入總計 3,620,000 支出總計 3,620,000

 

2016年部門財政撥款收支預算總表
           
編制部門:上海市黃埔軍校同學會     單位:元
           
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數(shù) 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 3,620,000 一、一般公共服務支出 3,372,960 3,372,960  
二、政府性基金   二、國防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科學技術(shù)支出      
    六、文化體育與傳媒支出      
    七、社會保障和就業(yè)支出 16,400 16,400  
    八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 132,240 132,240  
    九、節(jié)能環(huán)保支出      
    十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出      
    十一、農(nóng)林水支出      
    十二、交通運輸支出      
    十三、資源勘探信息等支出      
    十四、商業(yè)服務業(yè)等支出      
    十五、國土海洋氣象等支出      
    十六、住房保障支出 98,400 98,400  
    十七、糧油物資儲備支出      
    十八、其他支出      
收入總計 3,620,000 支出總計 3,620,000 3,620,000  

 

2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
             
編制部門:上海市黃埔軍校同學會   單位:元
             
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
201     一般公共服務支出 3,372,960 2,497,704 875,256
201 29   群眾團體事務 3,372,960 2,497,704 875,256
201 29 01 行政運行 2,497,704 2,497,704  
201 29 02 一般行政管理事務 875,256   875,256
208     社會保障和就業(yè)支出 16,400   16,400
208 05   行政事業(yè)單位離退休 16,400   16,400
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 14,400   14,400
208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 2,000   2,000
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 132,240 132,240  
210 05   醫(yī)療保障 132,240 132,240  
210 05 01 行政單位醫(yī)療 132,240 132,240  
221     住房保障支出 98,400 98,400  
221 02   住房改革支出 98,400 98,400  
221 02 01 住房公積金 98,400 98,400  
合計 3,620,000.00 2,728,344.00 891,656.00

 

2016年部門一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類預算表
           
編制部門:上海市黃埔軍校同學會     單位:元
           
項目 一般公共預算基本支出
經(jīng)濟分類科目編碼 經(jīng)濟分類科目名稱 合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
301   工資福利支出 1,780,944 1,780,944  
301 01 基本工資 326,400 326,400  
301 02 津貼補貼 1,042,924 1,042,924  
301 03 獎金 26,000 26,000  
301 04 社會保障繳費 385,620 385,620  
302   商品和服務支出 794,500   794,500
302 01 辦公費 46,000   46,000
302 02 印刷費 50,000   50,000
302 04 手續(xù)費 2,000   2,000
302 06 電費 15,000   15,000
302 07 郵電費 25,000   25,000
302 12 因公出國(境)費用 70,000   70,000
302 13 維修(護)費 108,660   108,660
302 15 會議費 26,000   26,000
302 16 培訓費 5,500   5,500
302 17 公務接待費 38,600   38,600
302 28 工會經(jīng)費 40,000   40,000
302 29 福利費 28,800   28,800
302 31 公務用車運行維護費 35,000   35,000
302 39 其他交通費用 214,000   214,000
302 99 其他商品和服務支出 89,940   89,940
303   對個人和家庭的補助 98,400 98,400  
303 11 住房公積金 98,400 98,400  
310   其他資本性支出 54,500   54,500
310 02 辦公設備購置 54,500   54,500
合計 2,728,344 1,879,344 849,000

 

2016年上海市黃埔軍校同學會“三公”經(jīng)費預算情況表
          單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
24.36 17 3.86 3.5   3.5

  2016年上海市黃埔軍校同學會“三公”經(jīng)費預算說明

  上海市黃埔軍校同學會2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算為24.36萬元,包括與市級財政有經(jīng)費領撥關(guān)系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算增加0.26萬元。其中:

  因公出國(境)費預算17萬元,主要安排機關(guān)及相關(guān)人員的國際國內(nèi)合作交流經(jīng)費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算增加0.7萬元,主要是增加安排拜會臺灣黃埔組織、臺灣中華黃埔四海同心會等,與黃埔同學和親屬后代座談交流。

  公務接待費預算3.86萬元,主要安排接待海外同學及團隊來訪,總會及外省市同學會的來訪接待工作,開展業(yè)務所需住宿費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少0.44萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。

  公務用車購置及運行費預算3.5萬元,主要安排編制內(nèi)公務車輛的運行費,主要用于安排市內(nèi)公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險保養(yǎng)費等支出。與2015年預算持平,主要是根據(jù)工作實際情況,據(jù)實安排編制內(nèi)公務用車運行維護費。

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