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2016年上海市歐美同學會部門預算公開

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上海市歐美同學會主要職能
 
上海市歐美同學會是以上海市歸國留學人員為主體組成的群眾團體,是黨和政府聯系海內外留學生和學者的橋梁與紐帶。主要職能包括:(一)向會員宣傳黨和國家的方針、政策,弘揚愛國主義精神;宣傳海內外留學人員的先進事跡和學術成就。(二)組織開展多種形式的海內外學友聯誼活動,加強海內外學術交流和信息溝通。(三)負責海內外專家、學者和企業(yè)界人士之間的聯系;組織開展民間往來,在科技、文化、教育、經濟等領域開展廣泛的交流與合作。(四)組織會員發(fā)揮綜合智力優(yōu)勢,為上海的發(fā)展提供建設性意見;組織對本市企事業(yè)單位開展各類咨詢、信息服務和人員培訓工作。(五)承辦市委、市政府交辦的其他事項。"

 

2016年部門預算編制說明
 
上海市歐美同學會部門預算是包括上海市歐美同學會本部以及下屬0家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位0家。2016年,上海市歐美同學會部門預算支出總額為736萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算736萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出437萬元;項目支出299萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1.“一般公共服務支出”科目696萬元,主要用于機關工作人員的基本工資、津貼等工資福利支出,辦公費、水電費、郵寄費、差旅費、公務接待費等商品和服務支出,網站服務器托管、維護,《海歸學人》雜志編輯,SORSA論壇,留學人員理論研究班,職業(yè)發(fā)展培訓、研究中心經費等項目支出。
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目2萬元,主要用于單位退休人員的退休費和其他補貼。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目16萬元,主要用于職工的基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保障繳費等。
4.“住房保障支出”科目22萬元,主要用于按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

 

      部門預算01表
2016年部門財務收支預算總表
       
編制部門:上海市歐美同學會 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數 項目 預算數
一、財政撥款收入 7,360,000 一、一般公共服務支出 6,960,896
1.一般公共預算資金 7,360,000 二、社會保障和就業(yè)支出 18,200
2.政府性基金   三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 161,448
二、事業(yè)收入   四、住房保障支出 219,456
三、事業(yè)單位經營收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
       
收入總計 7,360,000 支出總計 7,360,000

 

          部門預算03表
2016年部門財政撥款收支預算總表
           
編制部門:上海市歐美同學會 單位:元
           
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 7,360,000 一、一般公共服務支出 6,960,896 6,960,896  
二、政府性基金   二、社會保障和就業(yè)支出 18,200 18,200  
    三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 161,448 161,448  
    四、住房保障支出 219,456 219,456  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入總計 7,360,000 支出總計 7,360,000 7,360,000  

 

            部門預算05表
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
             
編制單位:上海市歐美同學會 單位:元
             
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
201     一般公共服務支出 6,960,896 3,987,496 2,973,400
201 29   群眾團體事務 6,960,896 3,987,496 2,973,400
201 29 01 行政運行 3,987,496 3,987,496  
201 29 02 一般行政管理事務 2,973,400   2,973,400
208     社會保障和就業(yè)支出 18,200   18,200
208 05   行政事業(yè)單位離退休 18,200   18,200
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 16,200   16,200
208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 2,000   2,000
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 161,448 161,448  
210 05   醫(yī)療保障 161,448 161,448  
210 05 01 行政單位醫(yī)療 161,448 161,448  
221     住房保障支出 219,456 219,456  
221 02   住房改革支出 219,456 219,456  
221 02 01 住房公積金 219,456 219,456  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合計 7,360,000 4,368,400 2,991,600

 

          部門預算07表
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
           
編制單位:上海市歐美同學會 單位:元
           
項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301   工資福利支出 2,755,544 2,755,544  
301 01 基本工資 496,092 496,092  
301 02 津貼補貼 1,719,116 1,719,116  
301 03 獎金 41,340 41,340  
301 04 社會保障繳費 498,996 498,996  
302   商品和服務支出 1,346,900   1,346,900
302 01 辦公費 100,000   100,000
302 02 印刷費 50,000   50,000
302 06 電費 7,000   7,000
302 07 郵電費 50,000   50,000
302 11 差旅費 40,080   40,080
302 12 因公出國(境)費用 66,652   66,652
302 13 維修(護)費 50,000   50,000
302 15 會議費 350,000   350,000
302 16 培訓費 30,000   30,000
302 17 公務接待費 14,000   14,000
302 26 勞務費 10,000   10,000
302 28 工會經費 40,000   40,000
302 29 福利費 55,080   55,080
302 31 公務用車運行維護費 35,000   35,000
302 39 其他交通費用 338,400   338,400
302 99 其他商品和服務支出 110,688   110,688
303   對個人和家庭的補助 219,456 219,456  
303 11 住房公積金 219,456 219,456  
310   其他資本性支出 46,500   46,500
310 02 辦公設備購置 46,500   46,500
           
           
合計 4,368,400 2,975,000 1,393,400

 

2016年××部門“三公”經費預算情況表
          單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
29.57 24.67 1.4     3.5

  2016年上海市歐美同學會“三公”經費預算說明

  上海市歐美同學會2016年“三公”經費財政撥款預算為29.57萬元,包括上海市歐美同學會使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算增加0.77萬元。其中:

  因公出國(境)費預算24.67萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算增加1.67萬元,主要是增加安排對臺工作。

  公務接待費預算1.4萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少0.9萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。

  公務用車購置及運行費預算3.5萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2015年預算持平。

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