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2016年上海市民政局部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算

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  上海市民政局主要職能

  根據(jù)市政府下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)上海市民政局主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》中規(guī)定,市民政局主要職責為貫徹執(zhí)行有關(guān)民政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;研究起草本市有關(guān)民政工作的地方性法規(guī)、規(guī)章草案,擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,并組織實施有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)劃、政策。負責本市社會救助工作。負責本市居民經(jīng)濟狀況核對工作。負責本市救災(zāi)救助的組織、協(xié)調(diào)工作。負責協(xié)調(diào)推進本市老齡工作。負責本市社會福利工作。負責本市殘疾人權(quán)益保障工作。負責本市慈善事業(yè)促進工作。負責本市福利彩票管理工作。負責本市基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)建設(shè)工作。負責本市職業(yè)社會工作者相關(guān)工作和志愿者服務(wù)促進工作。負責本市退役士兵、復(fù)員干部、軍隊離退休干部和無軍籍退休(退職)職工接收安置工作。負責本市優(yōu)待撫恤工作。負責本市行政區(qū)劃和政區(qū)地名工作。負責本市婚姻登記和收養(yǎng)登記管理工作。負責本市殯葬管理工作。負責本市民政行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督。承辦市政府交辦的其他事項。

  2016年上海市民政局部門預(yù)算編制說明

  上海市民政局部門預(yù)算是包括上海市民政局本部以及下屬34家預(yù)算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位34家。2016年,上海市民政局部門預(yù)算支出總額為183,220萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算110,002萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出61,665萬元;項目支出48,337萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下:

  1.“社會保障和就業(yè)支出”科目90,734萬元,主要用于上海民政管理事務(wù)、撫恤、退役安置、社會福利、其他城鎮(zhèn)社會救濟、行政事業(yè)單位離退休、其他社會保障和就業(yè)支出。

  2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目17,413萬元,主要用于各單位醫(yī)療保障支出及其他醫(yī)療衛(wèi)生事務(wù)支出。

  3.“住房保障支出”科目1,854萬元,主要用于各單位住房改革支出。

2016年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
編制部門:上海市民政局 單位:元
本年收入 本年支出
項目 預(yù)算數(shù) 項目 預(yù)算數(shù)
一、財政撥款收入 1,733,939,395 一、社會保障和就業(yè)支出 1,004,372,486
1.一般公共預(yù)算資金 1,100,019,366 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 174,977,112
2.政府性基金 633,920,029 三、住房保障支出 18,935,748
二、事業(yè)收入 81,226,792 四、其他支出 633,920,029
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入      
四、其他收入 17,039,188    
       
       
       
       
       
       
       
收入總計 1,832,205,375 支出總計 1,832,205,375

 

2016年部門財政撥款收支預(yù)算總表
編制部門:上海市民政局 單位:元
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預(yù)算數(shù) 項目 合計 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算
一、一般公共預(yù)算資金 1,100,019,366 一、一般公共服務(wù)支出      
二、政府性基金 633,920,029 二、國防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科學技術(shù)支出      
    六、文化體育與傳媒支出      
    七、社會保障和就業(yè)支出 907,345,218 907,345,218  
    八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 174,132,576 174,132,576  
    九、節(jié)能環(huán)保支出      
    十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出      
    十一、農(nóng)林水支出      
    十二、交通運輸支出      
    十三、資源勘探信息等支出      
    十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出      
    十五、國土海洋氣象等支出      
    十六、住房保障支出 18,541,572 18,541,572  
    十七、糧油物資儲備支出      
    十八、其他支出 633,920,029   633,920,029
收入總計 1,733,939,395 支出總計 1,733,939,395 1,100,019,366 633,920,029

 

2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
編制單位:上海市民政局 單位:元
項目 一般公共預(yù)算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
208     社會保障和就業(yè)支出 907,345,218 560,179,089 347,166,129
208 02   民政管理事務(wù) 285,872,970 125,999,173 159,873,797
208 02 01 行政運行 69,532,112 67,769,912 1,762,200
208 02 04 擁軍優(yōu)屬 11,935,100   11,935,100
208 02 05 老齡事務(wù) 28,721,674 10,818,312 17,903,362
208 02 06 民間組織管理 6,348,078   6,348,078
208 02 07 行政區(qū)劃和地名管理 718,056   718,056
208 02 08 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) 5,104,000   5,104,000
208 02 09 部隊供應(yīng) 20,119,979 9,426,591 10,693,388
208 02 99 其他民政管理事務(wù)支出 143,393,971 37,984,358 105,409,613
208 05   行政事業(yè)單位離退休 4,335,976 2,937,432 1,398,544
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 1,923,128 1,470,228 452,900
208 05 02 事業(yè)單位離退休 1,631,728 1,467,204 164,524
208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 781,120   781,120
208 08   撫恤 65,065,850 57,148,610 7,917,240
208 08 04 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 65,065,850 57,148,610 7,917,240
208 09   退役安置 12,861,320 10,985,958 1,875,362
208 09 02 軍隊移交政府的離退休人員安置 908,006   908,006
208 09 03 軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu) 11,953,314 10,985,958 967,356
208 10   社會福利 487,962,760 341,389,074 146,573,686
208 10 01 兒童福利 77,217,856 74,884,062 2,333,794
208 10 02 老年福利 20,000,000   20,000,000
208 10 04 殯葬 3,652,800   3,652,800
208 10 05 社會福利事業(yè)單位 304,400,237 266,505,012 37,895,225
208 10 99 其他社會福利支出 82,691,867   82,691,867
208 20   臨時救助 51,172,342 21,718,842 29,453,500
208 20 02 流浪乞討人員救助支出 51,172,342 21,718,842 29,453,500
208 99   其他社會保障和就業(yè)支出 74,000   74,000
208 99 01 其他社會保障和就業(yè)支出 74,000   74,000
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 174,132,576 37,924,476 136,208,100
210 05   醫(yī)療保障 174,072,576 37,924,476 136,148,100
210 05 01 行政單位醫(yī)療 4,326,888 4,326,888  
210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 33,597,588 33,597,588  
210 05 09 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 136,148,100   136,148,100
210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 60,000   60,000
210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 60,000   60,000
221     住房保障支出 18,541,572 18,541,572  
221 02   住房改革支出 18,541,572 18,541,572  
221 02 01 住房公積金 18,541,572 18,541,572  
             
             
             
             
             
             
合計 1,100,019,366 616,645,137 483,374,229

 

2016年部門政府性基金預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
編制單位:上海市民政局 單位:元
項目 政府性基金預(yù)算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
229     其他支出 633,920,029 16,332,096 617,587,933
229 08   彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出 195,079,996 16,332,096 178,747,900
229 08 04 福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出 193,079,996 16,332,096 176,747,900
229 08 06 彩票兌獎周轉(zhuǎn)金支出 1,000,000   1,000,000
229 08 07 彩票發(fā)行銷售風險基金支出 1,000,000   1,000,000
229 60   彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 438,840,033   438,840,033
229 60 02 用于社會福利的彩票公益金支出 384,153,395   384,153,395
229 60 06 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 4,559,992   4,559,992
229 60 10 用于文化事業(yè)的彩票公益金支出 3,095,546   3,095,546
229 60 99 用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 47,031,100   47,031,100
             
             
合計 633,920,029 16,332,096 617,587,933

 

2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表
編制單位:上海市民政局 單位:元
項目 一般公共預(yù)算基本支出
經(jīng)濟分類科目編碼 經(jīng)濟分類科目名稱 合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
301   工資福利支出 403,228,536 403,228,536  
301 01 基本工資 64,375,236 64,375,236  
301 02 津貼補貼 198,737,632 198,737,632  
301 03 獎金 897,968 897,968  
301 04 社會保障繳費 96,307,872 96,307,872  
301 99 其他工資福利支出 42,909,828 42,909,828  
302   商品和服務(wù)支出 184,354,826   184,354,826
302 01 辦公費 4,200,743   4,200,743
302 02 印刷費 1,099,840   1,099,840
302 03 咨詢費 597,080   597,080
302 04 手續(xù)費 158,812   158,812
302 05 水費 4,556,440   4,556,440
302 06 電費 17,945,344   17,945,344
302 07 郵電費 2,717,600   2,717,600
302 09 物業(yè)管理費 65,105,851   65,105,851
302 11 差旅費 2,033,300   2,033,300
302 12 因公出國(境)費用 1,540,000   1,540,000
302 13 維修(護)費 21,596,537   21,596,537
302 14 租賃費 9,306,960   9,306,960
302 15 會議費 945,800   945,800
302 16 培訓費 1,748,400   1,748,400
302 17 公務(wù)接待費 363,405   363,405
302 18 專用材料費 5,913,435   5,913,435
302 24 被裝購置費 451,440   451,440
302 25 專用燃料費 9,554,700   9,554,700
302 26 勞務(wù)費 5,009,760   5,009,760
302 27 委托業(yè)務(wù)費 1,310,400   1,310,400
302 28 工會經(jīng)費 3,690,881   3,690,881
302 29 福利費 7,650,240   7,650,240
302 31 公務(wù)用車運行維護費 4,155,920   4,155,920
302 39 其他交通費用 6,552,800   6,552,800
302 99 其他商品和服務(wù)支出 6,149,138   6,149,138
303   對個人和家庭的補助 21,479,004 21,479,004  
303 01 離休費 2,934,192 2,934,192  
303 02 退休費 3,240 3,240  
303 11 住房公積金 18,541,572 18,541,572  
310   其他資本性支出 7,582,771   7,582,771
310 02 辦公設(shè)備購置 3,903,170   3,903,170
310 03 專用設(shè)備購置 1,879,545   1,879,545
310 99 其他資本性支出 1,800,056   1,800,056
           
           
           
           
           
合計 616,645,137 424,707,540 191,937,597

 

2016年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
編制單位:上海市民政局 單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務(wù)接待費 公務(wù)用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
870.6 154.0 36.3 680.3 264.7 415.6

  2016年上海市民政局“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

  上海市民政局2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算為870.6萬元,包括上海市民政局以及下屬34家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費,比2015年預(yù)算減少9.7萬元。其中:

  因公出國(境)費預(yù)算154.0萬元,主要安排機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、境外培訓研修等的國際旅費、因外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預(yù)算增加8.7萬元,主要是增加安排養(yǎng)老服務(wù)對口交流培訓合作項目和跨年度培訓項目。

  公務(wù)接待費預(yù)算36.3萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預(yù)算減少14.5萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務(wù)接待費。

  公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算680.3萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預(yù)算減少3.9萬元,主要是貫徹落實公務(wù)用車制度改革精神,減少公務(wù)用車運行費。

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